Programma's

Overhead

Wat gaan we doen en wat gaat het kosten in 2024?

 

Wat mag het kosten (€1.000)

Wat gaan we daarvoor doen?

Lasten

Baten

Saldo

Centrale Bedrijfsvoering

218.257

771

217.486

Overhead Primair Proces

135.391

139

135.252

Ondersteuning bestuur

15.695

0

15.695

Totaal

369.343

910

368.433

 
Overhead primair proces
De aansturing van de primaire processen gebeurt door de diensten. Alle leidinggevenden en de
managementondersteuning binnen de gemeentelijke organisatie maken onderdeel uit van de overhead.

Centrale bedrijfsvoering
Een professionele bedrijfsvoering is nodig om de gemeentelijke primaire processen goed te laten verlopen. Via centraal georganiseerde bedrijfsvoeringsonderdelen organiseert Den Haag strategische kaderstelling en toetsing, advies en expertise en administratie en beheer. In de paragraaf bedrijfsvoering staan de ambities voor deze onderdelen.

Ondersteuning bestuur
De ondersteuning van het bestuur wordt verzorgd door de bestuursdienst.  

Het structureel begrotingssaldo 2024 kan als volgt worden gespecificeerd:

bedragen x € 1.000

Economische hoofdcategorie

Begroting 2023

Begroting 2024

Salarissen en sociale lasten 

262.180

265.141

Inhuur externen

16.173

13.441

Kapitaallasten

16.346

14.317

Overige lasten

84.094

89.074

Baten (inclusief onttrekkingen)

-2.332

-910

Doorbelasting naar beleidsprogramma's

-12.786

-12.870

Totaal

363.675

368.193

De overhead bestaat grotendeels uit salarislasten (72%). De begrotingscijfers 2024 zijn redelijk in lijn met die over 2023. De toename van de lasten wordt veroorzaakt door loon- en prijsstijgingen.

In het Besluit begroting en verantwoording staat uit welke componenten de overhead bestaat. In onderstaande tabel is het begrotingssaldo naar deze componenten uitgesplitst:

bedragen x € 1.000

Verdeling over

Begroting 2023

Begroting 2024

Leiding en ondersteuning primair proces

132.771

135.352

Bestuursadvisering en ondersteuning

7.448

7.832

Communicatie

9.732

9.984

Facilitaire zaken & Huisvesting

53.896

49.544

Financiën en control

34.825

35.174

ICT

89.102

94.945

Inkoop

2.535

2.605

Juridische zaken

6.845

7.189

Personeel en organisatie

26.521

25.567

Totaal

363.675

368.193

Toerekening overhead aan heffingen en tarieven T
De overheadkosten worden doorberekend aan heffingen en tarieven via een opslagpercentage. Dat staat in de verordening Financieel beheer en beleid 2019. De centraal georganiseerde taken binnen het overzicht overhead vormen een goede basis voor een algemeen geldend opslagpercentage voor de centrale overhead. Dit percentage wordt berekend door deze centrale overhead te delen op de geraamde directe kosten binnen het primair proces, inclusief het management en de ondersteuning daarvan.
In 2024 is de maximale opslag van de gemeentebrede overhead op de toerekening van personeelslasten aan prijzen en tarieven 35% voor binnendienstmedewerkers en 26% en voor buitendienstmedewerkers. Voor buitendienstmedewerkers geldt een andere opslag omdat zij veel minder gebruik maken van huisvesting en werkplekken.

Verbonden partijen
De gemeente neemt binnen de strategische kernvoorraad deel aan 7 Verenigingen van Eigenaren die als verbonden partij worden aangemerkt. Deze verenigingen maken jaarlijks afspraken over het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden aan panden.

Deze pagina is gebouwd op 01/18/2024 10:43:22 met de export van 01/18/2024 10:28:16